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區審計局“三舉措”推動內審工作提質見效
2023-03-27 15:35:00 作者:秦曉蕾 來源:區審計局

區審計局堅持目標、問題導向和結果導向,著力強化對內部審計工作的指導和監督,積極推進潁州區內部審計機構建設,促進內審工作提質見效。

一是加強業務指導,促進內審工作順利開展。加強內審人員工作指導,建立健全內審工作機制。結合審計項目現場實施階段,向被審計單位宣傳內審工作程序、方法和經驗,不斷強化思想認識,全方位提升內部審計人員履職盡責能力,增強做好內審工作的責任感。就人員配備、制度完善及審計成果利用等方面開展業務指導,督促相關單位建立內部審計制度,完善內部審計工作領導機制,健全內部審計工作全覆蓋機制。為各單位訂閱《中國審計》,及時了解和掌握最新的國家審計、內部審計、社會審計的工作動態、成果與經驗,提升內審人員理論水平和實踐能力。

二是加強監督落實,提高專項資金使用效率。突出內部審計工作重點,側重專項資金的監管和審查。引導被審計單位將內審工作關口前移,介入專項資金前期論證和經費使用過程,增強內部審計的針對性和前置性。將各類專項資金納入內審監管范圍,確保專項資金支出規范化、管理無盲區、使用高效率。切實發揮部門職能特點,引導樹立風險導向意識,采用“日常監督+項目審計+專項檢查”多種方式,引導內部審計做好常態化“經濟體檢”。建立健全專項資金內控制度,出臺專項資金使用評價實施細則與監管機制,定期開展內控制度執行評價,保障專項資金內部審計工作有法可依、有章可循。

三是加強內審整改,提升內部審計工作成效。強化審計發現問題整改,做好內審工作“后半篇文章”。嚴格落實內審工作備案制度,及時更新相關單位內審信息,科學運用內部審計結果,切實推動審計發現問題整改到位。推動相關單位將內部審計發現問題整改機制納入審計業務鏈,強化內部審計與紀檢監察、組織人事、巡視巡察等其他監督力量的貫通協同,提升內部審計工作綜合成效。充分整合內部審計資源,挖掘審計深度和監督廣度,促進內部審計和第三方審計優勢互補,全面消除審計監督盲區,推進內部審計全覆蓋。