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潁州區審計局“三圍繞”實現財政同級審常審常新
2022-07-14 09:37:00 作者:張錦 來源:區審計局

區審計局在2021年度財政同級審工作中堅持從財政財務收支真實性合法性效益性入手,建立“預算-指標-績效”的全流程審計模式,沿著政治-政策-項目-資金主線,推動提升財政資金統籌能力,促進財政資金提質增效。

一是圍繞過“緊日子”政策審計。按照中央和省、市、區政府關于節省開支、過“緊日子”的要求,重點關注“三公”經費、會議費、培訓費、宣傳費等一般性公務支出預算安排和部門預算執行情況,從核實原始單據入手,核實是否存在審核審批流程不規范、借外出公務為名開展非工作性活動、繞道繞遠公款旅游、會議培訓規模超標、“三公”經費支出未壓反增、行政運行成本偏高等問題,有針對性地提出審計建議,優化財政資金分配支出結構,促進政府部門厲行節約,規范支出行為。

二是圍繞重大資金分配使用審計。對鄉村振興、助企紓困、政府債務等重大資金分配、使用、監管情況進行審計,利用大數據分析篩查疑點,賦能項目實施審計全過程全鏈條,同時加強現場核實力度,深入到基層一線單位,重點關注資金分配下達、資金支出進度、資金使用績效、資產交付管護、項目實施績效,深入分析問題產生的原因,強化部門預算執行主體責任,促進科學統籌謀劃項目,要素保障到位,加快項目建設和資金支出進度,優化資金調度整合,切實提高財政資金使用效益。

三是圍繞國有資產管理審計。通過核查財政國資平臺資產管理系統和部門單位固定資產賬務數據,查找固定資產監管薄弱環節,督促相關部門和單位規范做好資產清查、劃轉、交接、報廢等工作。

下一步,區審計局將主動加強與區人大、紀委監委、巡視巡察等部門工作對接通報,強化部門聯動機制,形成監督合力,壓實被審計單位整改主體責任,促進審計成果轉化,鞏固拓展審計監督效果最大化,將監督效果轉化為治理效能。